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歳出予算の概要(平成30年度:一般会計当初予算の概要)
[平成30年度:2018年度]当初予算の概要(8ページ中:5ページ目)
本ページの目次
目的別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 議会費 | 184,519千円 | 0.4% | 191,973千円 | 0.4% | △7,454千円 | △3.9% |
2 | 総務費 | 8,767,348千円 | 19.4% | 8,122,175千円 | 17.3% | 645,173千円 | 7.9% |
3 | 民生費 | 9,852,634千円 | 21.8% | 10,695,327千円 | 22.8% | △842,693千円 | △7.9% |
4 | 衛生費 | 4,553,646千円 | 10.1% | 4,659,045千円 | 9.9% | △105,399千円 | △2.3% |
5 | 労働費 | 24,682千円 | 0.1% | 25,961千円 | 0.1% | △1,279千円 | △4.9% |
6 | 農林水産業費 | 3,783,264千円 | 8.4% | 4,354,131千円 | 9.3% | △570,867千円 | △13.1% |
7 | 商工費 | 1,490,965千円 | 3.3% | 1,531,882千円 | 3.3% | △40,917千円 | △2.7% |
8 | 土木費 | 4,430,095千円 | 9.8% | 4,191,915千円 | 8.9% | 238,180千円 | 5.7% |
9 | 消防費 | 2,031,966千円 | 4.5% | 2,119,332千円 | 4.5% | △87,366千円 | △4.1% |
10 | 教育費 | 2,993,904千円 | 6.6% | 3,552,595千円 | 7.6% | △558,691千円 | △15.7% |
11 | 災害復旧費 | 9,310千円 | 0.0 | 19,905千円 | 0.0 | △10,595千円 | △53.2% |
12 | 公債費 | 6,987,332千円 | 15.5% | 7,395,758千円 | 15.8% | △408,426千円 | △5.5% |
13 | 諸支出金 | 1千円 | 0.0 | 1千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1% | 40,000千円 | 0.1% | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 45,149,666千円 | 100.0% | 46,900,000千円 | 100.0% | △1,750,334千円 | △3.7% |
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。
性質別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 人件費 | 7,011,369千円 | 15.5% | 7,074,709千円 | 15.1% | △63,340千円 | △0.9% |
2 | 物件費 | 6,631,078千円 | 14.7% | 6,732,458千円 | 14.4% | △101,380千円 | △1.5% |
3 | 維持補修費 | 537,623千円 | 1.2% | 521,233千円 | 1.1% | 16,390千円 | 3.1% |
4 | 扶助費 | 4,135,538千円 | 9.2% | 4,100,712千円 | 8.7% | 34,826千円 | 0.8% |
5 | 補助費等 | 6,075,994千円 | 13.4% | 6,172,022千円 | 13.2% | △96,028千円 | △1.6% |
6 | 公債費 | 7,137,332千円 | 15.8% | 7,545,758千円 | 16.1% | △408,426千円 | △5.4% |
7 | 積立金 | 671,186千円 | 1.5% | 669,202千円 | 1.4% | 1,984千円 | 0.3% |
8 | 投資及び出資金 | 314,185千円 | 0.7% | 281,510千円 | 0.6% | 32,675千円 | 11.6% |
9 | 貸付金 | 777,285千円 | 1.7% | 696,190千円 | 1.5% | 81,095千円 | 11.6% |
10 | 繰出金 | 4,004,880千円 | 8.9% | 3,914,537千円 | 8.3% | 90,343千円 | 2.3% |
11 | 投資的経費 | 7,813,196千円 | 17.3% | 9,151,669千円 | 19.5% | △1,338,473千円 | △14.6% |
12 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1% | 40,000千円 | 0.1% | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 45,149,666千円 | 100.0% | 46,900,000千円 | 100.0% | △1,750,334千円 | △3.7% |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
普通建設事業 | 7,803,886千円 | 17.3% | 9,131,764千円 | 19.5% | △1,327,878千円 | △14.5% |
うち 合併特例債事業 |
2,839,919千円 | 6.3% | 3,722,478千円 | 8.0% | △882,559千円 | △23.7% |
うち その他普通建設事業 |
4,963,967千円 | 11.0% | 5,409,286千円 | 11.5% | △445,319千円 | △8.2% |
災害復旧事業 | 9,310千円 | 0.0 | 19,905千円 | 0.0 | △10,595千円 | △53.2% |
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。