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歳出予算の概要

[平成17年度:2005年度]当初予算の概要(5ページ中:5ページ目)

2005年4月、発表

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

歳出予算の概要(目的別歳出予算)

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1議会費388,3600.8358,5530.729,8078.3
2総務費7,708,53215.48,856,48316.5△1,147,951△13.0
3民生費9,395,33118.99,461,84017.7△66,509△0.7
4衛生費5,015,11210.14,425,0468.3590,06613.3
5労働費9,9230.08,6140.01,30915.2
6農林水産業費4,819,5789.75,866,14911.0△1,046,571△17.8
7商工費1,890,2073.81,702,2943.2187,91311.0
8土木費5,482,47311.06,058,61711.3△576,144△9.5
9消防費2,375,3674.82,239,9134.2135,4546.0
10教育費4,996,29110.05,618,31710.5△622,026△11.1
11災害復旧費32,1310.147,1350.1△15,004△31.8
12公債費7,436,29514.98,496,62815.9△1,060,333△12.5
13諸支出金200,4000.4300,4110.5△100,011△33.3
14予備費50,0000.150,0000.100.0
歳出合計49,800,000100.053,490,000100.0△3,690,000△6.9
上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

歳出予算の概要(性質別歳出予算)

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1人件費10,076,76020.210,218,62819.1△141,868△1.4
2物件費8,093,58016.38,083,88415.19,6960.1
3維持補修費390,6590.8413,1450.8△22,486△5.4
4扶助費2,320,6004.62,117,3643.9203,2369.6
5補助費等2,817,0145.72,770,3395.246,6751.7
6公債費7,561,29515.28,622,38716.1△1,061,092△12.3
7積立金2,349,3834.72,337,4944.411,8890.5
8投資及び出資金159,3220.3209,3290.4△50,007△23.9
9貸付金1,040,5762.11,084,2032.0△43,627△4.0
10繰出金4,798,7259.64,473,3268.4325,3997.3
11投資的経費10,142,08620.413,109,90124.5△2,967,815△22.6
12予備費50,0000.150,0000.100.0
歳出合計49,800,000100.053,490,000100.0△3,690,000△6.9

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業10,109,95520.313,062,76624.4△2,952,811△22.6
うち
補助事業
4,252,9778.55,781,73010.8△1,528,753△26.4
うち
単独事業
5,856,97811.87,281,03613.6△1,424,058△19.6
災害復旧事業費32,1310.147,1350.1△15,004△31.8
うち
補助事業
10,6540.015,5810.0△4,927△31.6
うち
単独事業
21,4770.031,5540.1△10,077△31.9
上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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