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歳出予算の概要(平成29年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001609 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成29年度:2017年度]当初予算の概要(7ページ中:5ページ目)​


本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 議会費 191,973千円 0.4% 193,823千円 0.4% △1,850千円 △1.0%
2 総務費 8,122,175千円 17.3% 6,918,084千円 15.6% 1,204,091千円 17.4%
3 民生費 10,695,327千円 22.8% 10,277,752千円 23.1% 417,575千円 4.1%
4 衛生費 4,659,045千円 9.9% 4,530,265千円 10.2% 128,780千円 2.8%
5 労働費 25,961千円 0.1% 16,824千円 0.0 9,137千円 54.3%
6 農林水産業費 4,354,131千円 9.3% 4,025,201千円 9.0% 328,930千円 8.2%
7 商工費 1,531,882千円 3.3% 1,507,546千円 3.4% 24,336千円 1.6%
8 土木費 4,191,915千円 8.9% 3,914,030千円 8.8% 277,885千円 7.1%
9 消防費 2,119,332千円 4.5% 1,985,950千円 4.5% 133,382千円 6.7%
10 教育費 3,552,595千円 7.6% 3,526,800千円 7.9% 25,795千円 0.7%
11 災害復旧費 19,905千円 0.0 32,900千円 0.1% △12,995千円 △39.5%
12 公債費 7,395,758千円 15.8% 7,530,824千円 16.9% △135,066千円 △1.8%
13 諸支出金 1千円 0.0 1千円 0.0 0 0.0
14 予備費 40,000千円 0.1% 40,000千円 0.1% 0 0.0
歳出合計 46,900,000千円 100.0% 44,500,000千円 100.0% 2,400,000千円 5.4%

上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 人件費 7,074,709千円 15.1% 7,208,902千円 16.2% △134,193千円 △1.9%
2 物件費 6,732,458千円 14.4% 6,528,318千円 14.7% 204,140千円 3.1%
3 維持補修費 521,233千円 1.1% 364,400千円 0.8% 156,833千円 43.0%
4 扶助費 4,100,712千円 8.7% 3,815,955千円 8.6% 284,757千円 7.5%
5 補助費等 6,172,022千円 13.2% 5,354,873千円 12.0% 817,149千円 15.3%
6 公債費 7,545,758千円 16.1% 7,680,824千円 17.3% △135,066千円 △1.8%
7 積立金 669,202千円 1.4% 675,201千円 1.5% △5,999千円 △0.9%
8 投資及び出資金 281,510千円 0.6% 260,272千円 0.6% 21,238千円 8.2%
9 貸付金 696,190千円 1.5% 707,841千円 1.6% △11,651千円 △1.6%
10 繰出金 3,914,537千円 8.3% 3,889,097千円 8.7% 25,440千円 0.7%
11 投資的経費 9,151,669千円 19.5% 7,974,317千円 17.9% 1,177,352千円 14.8%
12 予備費 40,000千円 0.1% 40,000千円 0.1% 0 0.0
歳出合計 46,900,000千円 100.0% 44,500,000千円 100.0% 2,400,000千円 5.4%

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業 9,131,764千円 19.5% 7,941,417千円 17.8% 1,190,347千円 15.0%
うち
合併特例債事業
3,722,478千円 8.0% 2,795,154千円 6.3% 927,324千円 33.2%
うち
その他普通建設事業
5,409,286千円 11.5% 5,146,263千円 11.5% 263,023千円 5.1%
災害復旧事業 19,905千円 0.0 32,900千円 0.1% △12,995千円 △39.5%

上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

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