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歳出予算の概要

[平成30年度:2018年度]当初予算の概要(8ページ中:5ページ目)

2018年10月24日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1議会費184,5190.4191,9730.4△7,454△3.9
2総務費8,767,34819.48,122,17517.3645,1737.9
3民生費9,852,63421.810,695,32722.8△842,693△7.9
4衛生費4,553,64610.14,659,0459.9△105,399△2.3
5労働費24,6820.125,9610.1△1,279△4.9
6農林水産業費3,783,2648.44,354,1319.3△570,867△13.1
7商工費1,490,9653.31,531,8823.3△40,917△2.7
8土木費4,430,0959.84,191,9158.9238,1805.7
9消防費2,031,9664.52,119,3324.5△87,366△4.1
10教育費2,993,9046.63,552,5957.6△558,691△15.7
11災害復旧費9,3100.019,9050.0△10,595△53.2
12公債費6,987,33215.57,395,75815.8△408,426△5.5
13諸支出金10.010.000.0
14予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計45,149,666100.046,900,000100.0△1,750,334△3.7

上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

注釈
  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

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性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1人件費7,011,36915.57,074,70915.1△63,340△0.9
2物件費6,631,07814.76,732,45814.4△101,380△1.5
3維持補修費537,6231.2521,2331.116,3903.1
4扶助費4,135,5389.24,100,7128.734,8260.8
5補助費等6,075,99413.46,172,02213.2△96,028△1.6
6公債費7,137,33215.87,545,75816.1△408,426△5.4
7積立金671,1861.5669,2021.41,9840.3
8投資及び出資金314,1850.7281,5100.632,67511.6
9貸付金777,2851.7696,1901.581,09511.6
10繰出金4,004,8808.93,914,5378.390,3432.3
11投資的経費7,813,19617.39,151,66919.5△1,338,473△14.6
12予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計45,149,666100.046,900,000100.0△1,750,334△3.7

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
普通建設事業7,803,88617.39,131,76419.5△1,327,878△14.5
うち
合併特例債事業
2,839,9196.33,722,4788.0△882,559△23.7
うち
その他普通建設事業
4,963,96711.05,409,28611.5△445,319△8.2
災害復旧事業9,3100.019,9050.0△10,595△53.2

上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

注釈
  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

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