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3. 自主財源の確保

第2次行政改革大綱実施計画(集中改革プラン)(平成22年3月策定)(13ページ中:4ページ目)

2010年7月7日、掲載
2014年9月17日、更新(具体的な更新内容)

企画課 行革推進係(0259-63-3802)

本ページの更新状況(更新状況をスキップして本文へ)
  • 2014年9月17日、各数値目標の実績値に、最新の数値を追加掲載しました。
  • 2012年1月23日、各数値目標の実績値に、最新の数値を追加掲載しました。
本ページの目次

3-1 : 滞納対策の強化

現状・課題
長引く不況と観光関連産業の冷え込みにより、市の収入確保は益々厳しさを増しています。納税の意思はあるが、借入金の返済などが優先されたり、生活関連等の支出が優先され、納税は後回しとなっている状況もあることから、市の財源確保及び税負担の公平性の観点から滞納処分の適正な執行を行うことが急務であります。
実施内容
財産調査を実施することにより、滞納者の納付能力を確認し、必要により生活状況を確認した後に積極的な差押を実施します。また、財産調書などにより併せて適正な執行停止を早期に行います。
実施効果
納期限までに納める納税者との不均衡を解消し、将来に向けて納税の義務を自覚させる効果があります。また、市の収入確保を図る上でも差押をはじめとする滞納処分を積極的に行うことの重要性を住民に対し警鐘することができます。

取組項目

平成(年度)20212223242526担当課
1徹底した財産調査の実施実施実施実施実施実施実施実施税務課
2滞納処分(差押)の実施実施実施実施実施実施実施実施税務課
3適正な執行停止の実施実施実施実施実施実施実施実施税務課

数値目標

平成(年度)20212223242526担当課
1差押件数計画100200230250280300330税務課
実績115331324193207334238
2市税滞納金額(百万円)計画--585569540500459税務課
実績587605664696698693674

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3-2 : 収納率の向上

現状・課題
自主財源の確保を図るうえで収納率の向上が課題です。そのためには一層の収納確保の取組み強化が必要です。
実施内容
文書、電話催告の強化、口座振替の促進、納税相談・夜間収納の強化を図り、一層の収納率の向上に努めます。
実施効果
収納率の向上により、自主財源を確保するとともに、税や使用料などの負担の公平性を保ちます。

取組項目

平成(年度)20212223242526担当課
1文書、電話催告の強化実施実施実施実施実施実施実施各課
2口座振替の促進実施実施実施実施実施実施実施各課
3納税相談・夜間収納の強化実施実施実施実施実施実施実施各課
4長期(悪質)滞納者に対して支払い計画書の提出実施実施実施実施実施実施実施各課

数値目標

平成(年度)20212223242526担当課
1市税【現年度分】(%)計画-97.597.697.898.098.298.3税務課
実績97.497.497.197.397.797.898.2
2市税【過年度分】(%)計画-13.714.114.414.715.015.4税務課
実績9.715.011.011.811.38.99.7
3し尿処理手数料(%)計画100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0環境対策課
実績98.698.998.798.598.098.298.3
4保育料【現年度分】(%)計画98.098.298.799.5100.0100.0100.0社会福祉課
実績98.498.998.795.598.298.298.5
5保育料【過年度分】(%)計画-25.028.031.034.037.040.0社会福祉課
実績26.829.314.625.619.611.428.4
6幼稚園授業料(%)計画-100.0100.0100.0100.0100.0100.0学校教育課
実績97.998.099.1100.0100.099.8100.0
7公営住宅使用料【現年度分】(%)計画95.095.597.098.5100.0100.0100.0建設課
実績94.092.991.691.493.396.497.2
8公営住宅使用料【過年度分】(%)計画25.025.526.027.028.029.030.0建設課
実績20.114.012.113.528.126.429.6

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3-3 : 新たな収納方法の検討

現状・課題
現在、収納方法は口座振替と窓口現金納付のみで、土曜・日曜・夜間の納付手段は無い状況です。社会情勢にあわせた納付環境の拡充を図ることを検討する必要があります。
実施内容
市税などの納付手段の拡充を図り、市民の利便性向上のためにコンビニ納付やクレジットカード納付などの導入を検討します。
実施効果
納付手段を拡充させることで収納率の向上が図られます。

取組項目

平成(年度)20212223242526担当課
1コンビニ納付の検討  計画・検討完了・終了   税務課
2クレジットカード納付の検討  計画・検討完了・終了   税務課

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3-4 : 受益者負担の適正化

現状・課題
市公共料金については、サービスの提供に必要な原価を賄うだけの収入が得られるような水準に決められるべきところですが、現状では原価を賄うだけの収入に達していません。
実施内容
利用上の不公平、格差が生じないように、公平性の確保を図りながら各種使用料・手数料の見直しや減免規定の見直しを行い、受益者負担の適正化に努めます。
実施効果
受益者負担の適正化と財源の確保が図られます。

取組項目

平成(年度)20212223242526担当課
1受益者負担の方針策定  計画・検討実施実施実施実施財務課
2受益者負担の見直し  計画・検討実施実施実施実施関係課

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3-5 : 有料広告事業の取組

現状・課題
市ホームページと広報誌を広告媒体として提供し、財源確保を図っています。
実施内容
市のホームページや広報誌などを広告媒体として提供していますが、これ以外にも広告媒体とすることが可能か検討し、新たな財源確保を図ります。
実施効果
施設の有効活用並びに自主財源の確保につながります。

取組項目

平成(年度)20212223242526担当課
1広告媒体の洗い出し 計画・検討実施実施実施実施実施財務課
2事業の実施  実施実施実施実施実施関係課

数値目標

平成(年度)20212223242526担当課
1広告収入(千円)計画1,0006008008809681,0651,172関係課
実績3858251,015510815505380

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