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歳出予算の概要(平成29年度:一般会計当初予算の概要)
[平成29年度:2017年度]当初予算の概要(7ページ中:5ページ目)
本ページの目次
目的別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 議会費 | 191,973千円 | 0.4% | 193,823千円 | 0.4% | △1,850千円 | △1.0% |
2 | 総務費 | 8,122,175千円 | 17.3% | 6,918,084千円 | 15.6% | 1,204,091千円 | 17.4% |
3 | 民生費 | 10,695,327千円 | 22.8% | 10,277,752千円 | 23.1% | 417,575千円 | 4.1% |
4 | 衛生費 | 4,659,045千円 | 9.9% | 4,530,265千円 | 10.2% | 128,780千円 | 2.8% |
5 | 労働費 | 25,961千円 | 0.1% | 16,824千円 | 0.0 | 9,137千円 | 54.3% |
6 | 農林水産業費 | 4,354,131千円 | 9.3% | 4,025,201千円 | 9.0% | 328,930千円 | 8.2% |
7 | 商工費 | 1,531,882千円 | 3.3% | 1,507,546千円 | 3.4% | 24,336千円 | 1.6% |
8 | 土木費 | 4,191,915千円 | 8.9% | 3,914,030千円 | 8.8% | 277,885千円 | 7.1% |
9 | 消防費 | 2,119,332千円 | 4.5% | 1,985,950千円 | 4.5% | 133,382千円 | 6.7% |
10 | 教育費 | 3,552,595千円 | 7.6% | 3,526,800千円 | 7.9% | 25,795千円 | 0.7% |
11 | 災害復旧費 | 19,905千円 | 0.0 | 32,900千円 | 0.1% | △12,995千円 | △39.5% |
12 | 公債費 | 7,395,758千円 | 15.8% | 7,530,824千円 | 16.9% | △135,066千円 | △1.8% |
13 | 諸支出金 | 1千円 | 0.0 | 1千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1% | 40,000千円 | 0.1% | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 46,900,000千円 | 100.0% | 44,500,000千円 | 100.0% | 2,400,000千円 | 5.4% |
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。
性質別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 人件費 | 7,074,709千円 | 15.1% | 7,208,902千円 | 16.2% | △134,193千円 | △1.9% |
2 | 物件費 | 6,732,458千円 | 14.4% | 6,528,318千円 | 14.7% | 204,140千円 | 3.1% |
3 | 維持補修費 | 521,233千円 | 1.1% | 364,400千円 | 0.8% | 156,833千円 | 43.0% |
4 | 扶助費 | 4,100,712千円 | 8.7% | 3,815,955千円 | 8.6% | 284,757千円 | 7.5% |
5 | 補助費等 | 6,172,022千円 | 13.2% | 5,354,873千円 | 12.0% | 817,149千円 | 15.3% |
6 | 公債費 | 7,545,758千円 | 16.1% | 7,680,824千円 | 17.3% | △135,066千円 | △1.8% |
7 | 積立金 | 669,202千円 | 1.4% | 675,201千円 | 1.5% | △5,999千円 | △0.9% |
8 | 投資及び出資金 | 281,510千円 | 0.6% | 260,272千円 | 0.6% | 21,238千円 | 8.2% |
9 | 貸付金 | 696,190千円 | 1.5% | 707,841千円 | 1.6% | △11,651千円 | △1.6% |
10 | 繰出金 | 3,914,537千円 | 8.3% | 3,889,097千円 | 8.7% | 25,440千円 | 0.7% |
11 | 投資的経費 | 9,151,669千円 | 19.5% | 7,974,317千円 | 17.9% | 1,177,352千円 | 14.8% |
12 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1% | 40,000千円 | 0.1% | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 46,900,000千円 | 100.0% | 44,500,000千円 | 100.0% | 2,400,000千円 | 5.4% |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
普通建設事業 | 9,131,764千円 | 19.5% | 7,941,417千円 | 17.8% | 1,190,347千円 | 15.0% |
うち 合併特例債事業 |
3,722,478千円 | 8.0% | 2,795,154千円 | 6.3% | 927,324千円 | 33.2% |
うち その他普通建設事業 |
5,409,286千円 | 11.5% | 5,146,263千円 | 11.5% | 263,023千円 | 5.1% |
災害復旧事業 | 19,905千円 | 0.0 | 32,900千円 | 0.1% | △12,995千円 | △39.5% |
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。