メニューをスキップしてタイトルへ



歳出予算の概要

[平成29年度:2017年度]当初予算の概要(7ページ中:5ページ目)

2017年3月22日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1議会費191,9730.4193,8230.4△1,850△1.0
2総務費8,122,17517.36,918,08415.61,204,09117.4
3民生費10,695,32722.810,277,75223.1417,5754.1
4衛生費4,659,0459.94,530,26510.2128,7802.8
5労働費25,9610.116,8240.09,13754.3
6農林水産業費4,354,1319.34,025,2019.0328,9308.2
7商工費1,531,8823.31,507,5463.424,3361.6
8土木費4,191,9158.93,914,0308.8277,8857.1
9消防費2,119,3324.51,985,9504.5133,3826.7
10教育費3,552,5957.63,526,8007.925,7950.7
11災害復旧費19,9050.032,9000.1△12,995△39.5
12公債費7,395,75815.87,530,82416.9△135,066△1.8
13諸支出金10.010.000.0
14予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計46,900,000100.044,500,000100.02,400,0005.4

上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

注釈
  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

このページの先頭へ

性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1人件費7,074,70915.17,208,90216.2△134,193△1.9
2物件費6,732,45814.46,528,31814.7204,1403.1
3維持補修費521,2331.1364,4000.8156,83343.0
4扶助費4,100,7128.73,815,9558.6284,7577.5
5補助費等6,172,02213.25,354,87312.0817,14915.3
6公債費7,545,75816.17,680,82417.3△135,066△1.8
7積立金669,2021.4675,2011.5△5,999△0.9
8投資及び出資金281,5100.6260,2720.621,2388.2
9貸付金696,1901.5707,8411.6△11,651△1.6
10繰出金3,914,5378.33,889,0978.725,4400.7
11投資的経費9,151,66919.57,974,31717.91,177,35214.8
12予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計46,900,000100.044,500,000100.02,400,0005.4

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
普通建設事業9,131,76419.57,941,41717.81,190,34715.0
うち
合併特例債事業
3,722,4788.02,795,1546.3927,32433.2
うち
その他普通建設事業
5,409,28611.55,146,26311.5263,0235.1
災害復旧事業19,9050.032,9000.1△12,995△39.5

上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

注釈
  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

このページの先頭へ

「一般会計当初予算の概要(平成29年度:2017年度)」の目次へ