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歳出予算の概要

[令和元年度:2019年度]当初予算の概要(8ページ中:5ページ目)

2019年7月8日、掲載

財政課 予算係(0259-63-3114)

本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1議会費181,3720.4184,5190.4△3,147△1.7
2総務費6,528,12615.28,767,34819.4△2,239,222△25.5
3民生費9,938,23323.19,852,63421.885,5990.9
4衛生費4,752,51411.04,553,64610.1198,8684.4
5労働費33,1750.124,6820.18,49334.4
6農林水産業費3,522,1268.23,783,2648.4△261,138△6.9
7商工費1,458,1253.41,490,9653.3△32,840△2.2
8土木費3,778,3578.84,430,0959.8△651,738△14.7
9消防費1,993,9154.62,031,9664.5△38,051△1.9
10教育費3,302,2247.72,993,9046.6308,32010.3
11災害復旧費9,3100.09,3100.000.0
12公債費7,462,52217.46,987,33215.5475,1906.8
13諸支出金10.010.000.0
14予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計43,000,000100.045,149,666100.0△2,149,666△4.8

上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

注釈
  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

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性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1人件費7,019,13816.37,011,36915.57,7690.1
2物件費6,739,98415.76,631,07814.7108,9061.6
3維持補修費530,1671.2537,6231.2△7,456△1.4
4扶助費4,129,2989.64,135,5389.2△6,240△0.2
5補助費等6,512,92415.16,075,99413.4436,9307.2
6公債費7,612,52217.77,137,33215.8475,1906.7
7積立金669,7831.6671,1861.5△1,403△0.2
8投資及び出資金281,4440.7314,1850.7△32,741△10.4
9貸付金884,6732.1777,2851.7107,38813.8
10繰出金3,763,7208.74,004,8808.9△241,160△6.0
11投資的経費4,816,34711.27,813,19617.3△2,996,849△38.4
12予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計43,000,000100.045,149,666100.0△2,149,666△4.8

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
普通建設事業4,807,03711.27,803,88617.3△2,996,849△38.4
うち合併特例債事業00.02,839,9196.3△2,839,919皆減
うちその他普通建設事業4,807,03711.24,963,96711.0△156,930△3.2
災害復旧事業9,3100.09,3100.000.0

上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

注釈
  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

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