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歳出予算の概要

[平成18年度:2006年度]当初予算の概要(5ページ中:5ページ目)

2006年5月22日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

歳出予算の概要(目的別歳出予算)

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1議会費380,0000.8388,3600.8△8,360△2.2
2総務費6,413,46013.97,708,53215.4△1,295,072△16.8
3民生費8,693,47619.09,395,33118.9△701,855△7.5
4衛生費4,354,7779.55,015,11210.1△660,335△13.2
5労働費7,6190.09,9230.0△2,304△23.2
6農林水産業費4,310,6589.44,819,5789.7△508,920△10.6
7商工費1,818,3434.01,890,2073.8△71,864△3.8
8土木費5,127,59611.25,482,47311.0△354,877△6.5
9消防費2,345,5345.12,375,3674.8△29,833△1.3
10教育費4,554,2469.94,996,29110.0△442,045△8.8
11災害復旧費23,7880.132,1310.1△8,343△26.0
12公債費7,710,23716.87,436,29514.9273,9423.7
13諸支出金70,2660.2200,4000.4△130,134△64.9
14予備費50,0000.150,0000.100.0
歳出合計45,860,000100.049,800,000100.0△3,940,000△7.9
上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

歳出予算の概要(性質別歳出予算)

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1人件費9,550,95220.810,076,76020.2△525,808△5.2
2物件費6,519,35914.28,093,58016.3△1,574,221△19.5
3維持補修費244,1280.5390,6590.8△146,531△37.5
4扶助費2,431,1235.32,320,6004.6110,5234.8
5補助費等2,678,3305.92,817,0145.7△138,684△4.9
6公債費7,860,23717.17,561,29515.2298,9424.0
7積立金380,2520.82,349,3834.7△1,969,131△83.8
8投資及び出資金195,3590.4159,3220.336,03722.6
9貸付金1,002,4082.21,040,5762.1△38,168△3.7
10繰出金4,836,14910.64,798,7259.637,4240.8
11投資的経費10,111,70322.110,142,08620.4△30,383△0.3
12予備費50,0000.150,0000.100.0
歳出合計45,860,000100.049,800,000100.0△3,940,000△7.9

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業10,082,92222.010,109,95520.3△27,033△0.3
うち
補助事業
4,159,6239.14,252,9778.5△93,354△2.2
うち
単独事業
5,923,29912.95,856,97811.866,3211.1
災害復旧事業費28,7810.132,1310.1△3,350△10.4
うち
補助事業
9,7010.010,6540.0△953△8.9
うち
単独事業
19,0800.021,4770.0△2,397△11.2
上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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