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歳出予算の概要

[平成19年度:2007年度]当初予算の概要(5ページ中:5ページ目)

2007年3月30日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

歳出予算の概要(目的別歳出予算)

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1議会費369,7160.8380,0000.8△10,284△2.7
2総務費6,384,92014.16,413,46013.9△28,540△0.4
3民生費8,382,57218.58,693,47619.0△310,904△3.6
4衛生費4,464,8779.94,354,7779.5110,1002.5
5労働費7,3710.07,6190.0△248△3.3
6農林水産業費4,241,8129.44,310,6589.4△68,846△1.6
7商工費1,931,4644.31,818,3434.0113,1216.2
8土木費4,362,3709.65,127,59611.2△765,226△14.9
9消防費3,007,5996.72,345,5345.1662,06528.2
10教育費4,316,8429.54,554,2469.9△237,404△5.2
11災害復旧費19,0550.023,7880.1△4,733△19.9
12公債費7,751,40117.17,710,23716.841,1640.5
13諸支出金10.070,2660.2△70,265△100.0
14予備費40,0000.150,0000.1△10,000△20.0
歳出合計45,280,000100.045,860,000100.0△580,000△1.3
上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

歳出予算の概要(性質別歳出予算)

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1人件費9,262,52220.59,550,95220.8△288,430△3.0
2物件費6,483,60814.36,519,35914.2△35,751△0.5
3維持補修費241,6780.5244,1280.5△2,450△1.0
4扶助費2,435,3965.42,431,1235.34,2730.2
5補助費等2,894,5336.42,909,2956.4△14,762△0.5
6公債費7,876,40117.47,860,23717.116,1640.2
7積立金400,0930.9380,2520.819,8415.2
8投資及び出資金221,1540.5195,3590.425,79513.2
9貸付金853,1451.91,002,4082.2△149,263△14.9
10繰出金4,592,09910.14,605,18410.1△13,085△0.3
11投資的経費9,979,37122.010,111,70322.1△132,332△1.3
12予備費40,0000.150,0000.1△10,000△20.0
歳出合計45,280,000100.045,860,000100.0△580,000△1.3

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業9,960,31622.010,082,92222.0△122,606△1.2
うち
補助事業
3,692,2658.24,159,6239.1△467,358△11.2
うち
単独事業
6,268,05113.85,923,29912.9344,7525.8
災害復旧事業費19,0550.028,7810.1△9,726△33.8
うち
補助事業
6,0000.09,7010.0△3,701△38.2
うち
単独事業
13,0550.019,0800.0△6,025△31.6
上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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