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歳出予算の概要

[平成23年度:2011年度]当初予算の概要(6ページ中:6ページ目)

2011年7月7日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算 前年度予算 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1議会費273,9050.6213,1560.560,74928.5
2総務費5,039,01710.94,400,61910.5638,39814.5
3民生費9,567,41420.68,995,75921.4571,6556.4
4衛生費5,625,85112.15,888,44014.0△262,589△4.5
5労働費81,3790.249,4490.131,93064.6
6農林水産業費3,636,5467.83,423,7628.1212,7846.2
7商工費1,981,9064.32,000,5484.8△18,642△0.9
8土木費3,828,4048.23,408,9568.1419,44812.3
9消防費1,831,2063.91,759,2234.271,9834.1
10教育費7,125,15715.43,982,8939.53,142,26478.9
11災害復旧費12,0270.0306,3560.7△294,329△96.1
12公債費7,357,18715.97,560,83818.0△203,651△2.7
13諸支出金10.010.000.0
14予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計46,400,000100.042,030,000100.04,370,00010.4
上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算 前年度予算 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1人件費7,898,58517.08,073,04319.2△174,458△2.2
2物件費6,104,76413.15,940,94614.1163,8182.8
3維持補修費224,7270.5182,3790.442,34823.2
4扶助費3,253,8527.03,194,7357.659,1171.9
5補助費等4,357,8759.43,682,2498.8675,62618.3
6公債費7,507,18716.27,710,83818.3△203,651△2.6
7積立金273,6440.6317,7470.8△44,103△13.9
8投資及び出資金233,5960.5245,1550.6△11,559△4.7
9貸付金934,4282.0987,6112.3△53,183△5.4
10繰出金4,066,6818.84,145,0379.9△78,356△1.9
11投資的経費11,504,66124.87,510,26017.93,994,40153.2
12予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計46,400,000100.042,030,000100.04,370,00010.4

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目 本年度予算 前年度予算 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業11,492,63424.87,203,90417.24,288,73059.5
うち
補助事業
3,607,8367.81,910,8144.61,697,02288.8
うち
単独事業
7,884,79817.05,293,09012.62,591,70849.0
災害復旧事業12,0270.0306,3560.7△294,329△96.1
うち
補助事業
4,7560.0297,2800.7△292,524△98.4
うち
単独事業
7,2710.09,0760.0△1,805△19.9
上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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市債の状況

市債は、大きな事業を実施する際に借り入れるお金で、市の借金にあたります。

区分22年度末現在高23年度末現在高見込
一般会計549億8,073万円570億4,381万円
特別会計簡易水道63億7,066万円47億2,830万円
下水道252億3,743万円247億2,117万円
土地取得3億6,385万円2億8,812万円
ケーブルテレビ7億8,895万円7億3,698万円
すこやか両津90億7,069万円110億7,002万円
公営企業会計水道事業4億2,507万円3億1,600万円
病院事業972億3,738万円989億440万円

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