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歳出予算の概要

[平成25年度:2013年度]当初予算の概要(5ページ中:5ページ目)

2013年5月2日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

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目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
金額構成比当初予算額
(骨格予算)
6月補正予算額
(肉付け予算)
構成比増減額増減率
1議会費218,3080.4225,512 225,5120.4△7,204△3.2
2総務費8,609,50916.57,235,485185,3917,420,87615.01,188,63316.0
3民生費9,230,15117.69,256,66576,8549,333,51918.8△103,368△1.1
4衛生費4,783,4619.14,716,534120,6514,837,1859.7△53,724△1.1
5労働費52,3440.146,2703,00049,2700.13,0746.2
6農林水産業費4,476,2648.63,679,58480,1593,759,7437.6716,52119.1
7商工費1,633,6023.11,716,20955,0011,771,2103.6△137,608△7.8
8土木費3,819,5797.33,942,703329,7004,272,4038.6△452,824△10.6
9消防費2,609,5065.01,820,980 1,820,9803.7788,52643.3
10教育費9,286,55717.88,780,43034,2448,814,67417.8471,8835.4
11災害復旧費7,2000.045,835 45,8350.1△38,635△84.3
12公債費7,533,51814.47,193,792 7,193,79214.5339,7264.7
13諸支出金10.01 10.000.0
14予備費40,0000.140,000 40,0000.100.0
歳出合計52,300,000100.048,700,000885,00049,585,000100.02,715,0005.5
上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
金額構成比当初予算額
(骨格予算)
6月補正予算額
(肉付け予算)
構成比増減額増減率
1人件費7,297,05914.07,623,377 7,623,37715.4△326,318△4.3
2物件費5,991,31511.46,222,74577,9146,300,65912.7△309,344△4.9
3維持補修費340,2400.6301,324 301,3240.638,91612.9
4扶助費3,716,0077.13,370,77820,7403,391,5186.8324,4899.6
5補助費等5,639,31910.84,546,42745,3274,591,7549.31,047,56522.8
上記のうち国営かん排負担金1,233,6472.4      
6公債費7,683,51814.77,343,792 7,343,79214.8339,7264.6
7積立金714,6881.4668,235 668,2351.346,4537.0
8投資及び出資金161,0260.3185,442 185,4420.4△24,416△13.2
9貸付金844,0291.6901,857 901,8571.8△57,828△6.4
10繰出金4,078,4347.84,106,720 4,106,7208.3△28,286△0.7
11投資的経費15,794,36530.213,389,303741,01914,130,32228.51,664,04311.8
12予備費40,0000.140,000 40,0000.100.0
歳出合計52,300,000100.048,700,000885,00049,585,000100.02,715,0005.5

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

普通建設事業

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
金額構成比当初予算額
(骨格予算)
6月補正予算額
(肉付け予算)
金額構成比増減額増減率
補助事業4,098,0637.84,922,0604,9044,926,9649.9△828,901△16.8
上記のうち合併特例債事業2,827,3815.43,279,50303,279,5036.6△452,122△13.8
単独事業11,689,10222.48,421,408736,1159,157,52318.52,531,57927.6
上記のうち合併特例債事業7,568,43414.55,576,89510,0915,586,98611.31,981,44835.5
15,787,16530.213,343,468741,01914,084,48728.41,702,67812.1
上記のうち合併特例債事業10,395,81519.98,856,39810,0918,866,48917.91,529,32617.2

災害復旧事業

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
金額構成比当初予算額
(骨格予算)
6月補正予算額
(肉付け予算)
金額構成比増減額増減率
補助事業00.038,535 38,5350.1△38,535△100.0
単独事業7,2000.07,300 7,3000.0△100△1.4
7,2000.045,835 45,8350.1△38,635△84.3
上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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