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歳出予算の概要

[平成28年度:2016年度]当初予算の概要(7ページ中:5ページ目)

2016年3月18日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1議会費193,8230.4221,7480.5△27,925△12.6
2総務費6,918,08415.65,614,38112.41,303,70323.2
3民生費10,277,75223.110,301,53222.7△23,780△0.2
4衛生費4,530,26510.24,583,56010.1△53,295△1.2
5労働費16,8240.057,0290.1△40,205△70.5
6農林水産業費4,025,2019.04,045,9278.9△20,726△0.5
7商工費1,507,5463.41,679,8363.7△172,290△10.3
8土木費3,914,0308.83,993,4628.8△79,432△2.0
9消防費1,985,9504.52,593,0695.7△607,119△23.4
10教育費3,526,8007.94,606,34410.1△1,079,544△23.4
11災害復旧費32,9000.110,5000.022,400213.3
12公債費7,530,82416.97,652,61116.9△121,787△1.6
13諸支出金10.010.000.0
14予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計44,500,000100.045,400,000100.0△900,000△2.0

上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

注釈
  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

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性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1人件費7,208,90216.27,199,57415.99,3280.1
2物件費6,528,31814.76,456,28214.272,0361.1
3維持補修費364,4000.8376,4680.8△12,068△3.2
4扶助費3,815,9558.63,804,3128.411,6430.3
5補助費等5,354,87312.04,786,37810.5568,49511.9
6公債費7,680,82417.37,802,61117.2△121,787△1.6
7積立金675,2011.5703,6931.6△28,492△4.0
8投資及び出資金260,2720.6116,9830.3143,289122.5
9貸付金707,8411.6744,9211.6△37,080△5.0
10繰出金3,889,0978.74,284,6939.4△395,596△9.2
11投資的経費7,974,31717.99,084,08520.0△1,109,768△12.2
12予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計44,500,000100.045,400,000100.0△900,000△2.0

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目本年度予算額前年度予算額比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
普通建設事業7,941,41717.89,073,58520.0△1,132,168△12.5
うち
合併特例債事業
2,795,1546.34,063,7149.0△1,268,560△31.2
うち
その他普通建設事業
5,146,26311.55,009,87111.0136,3922.7
災害復旧事業32,9000.110,5000.022,400213.3

上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

注釈
  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

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