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歳出予算の概要(平成28年度:一般会計当初予算の概要)
[平成28年度:2016年度]当初予算の概要(7ページ中:5ページ目)
目的別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 議会費 | 193,823千円 | 0.4% | 221,748千円 | 0.5% | △27,925千円 | △12.6% |
2 | 総務費 | 6,918,084千円 | 15.6% | 5,614,381千円 | 12.4% | 1,303,703千円 | 23.2% |
3 | 民生費 | 10,277,752千円 | 23.1% | 10,301,532千円 | 22.7% | △23,780千円 | △0.2% |
4 | 衛生費 | 4,530,265千円 | 10.2% | 4,583,560千円 | 10.1% | △53,295千円 | △1.2% |
5 | 労働費 | 16,824千円 | 0.0 | 57,029千円 | 0.1% | △40,205千円 | △70.5% |
6 | 農林水産業費 | 4,025,201千円 | 9.0% | 4,045,927千円 | 8.9% | △20,726千円 | △0.5% |
7 | 商工費 | 1,507,546千円 | 3.4% | 1,679,836千円 | 3.7% | △172,290千円 | △10.3% |
8 | 土木費 | 3,914,030千円 | 8.8% | 3,993,462千円 | 8.8% | △79,432千円 | △2.0% |
9 | 消防費 | 1,985,950千円 | 4.5% | 2,593,069千円 | 5.7% | △607,119千円 | △23.4% |
10 | 教育費 | 3,526,800千円 | 7.9% | 4,606,344千円 | 10.1% | △1,079,544千円 | △23.4% |
11 | 災害復旧費 | 32,900千円 | 0.1% | 10,500千円 | 0.0 | 22,400千円 | 213.3% |
12 | 公債費 | 7,530,824千円 | 16.9% | 7,652,611千円 | 16.9% | △121,787千円 | △1.6% |
13 | 諸支出金 | 1千円 | 0.0 | 1千円 | 0.0% | 0 | 0.0 |
14 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1% | 40,000千円 | 0.1% | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 44,500,000千円 | 100.0% | 45,400,000千円 | 100.0% | △900,000千円 | △2.0% |
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。
性質別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 人件費 | 7,208,902千円 | 16.2% | 7,199,574千円 | 15.9% | 9,328千円 | 0.1% |
2 | 物件費 | 6,528,318千円 | 14.7% | 6,456,282千円 | 14.2% | 72,036千円 | 1.1% |
3 | 維持補修費 | 364,400千円 | 0.8% | 376,468千円 | 0.8% | △12,068千円 | △3.2% |
4 | 扶助費 | 3,815,955千円 | 8.6% | 3,804,312千円 | 8.4% | 11,643千円 | 0.3% |
5 | 補助費等 | 5,354,873千円 | 12.0% | 4,786,378千円 | 10.5% | 568,495千円 | 11.9% |
6 | 公債費 | 7,680,824千円 | 17.3% | 7,802,611千円 | 17.2% | △121,787千円 | △1.6% |
7 | 積立金 | 675,201千円 | 1.5% | 703,693千円 | 1.6% | △28,492千円 | △4.0% |
8 | 投資及び出資金 | 260,272千円 | 0.6% | 116,983千円 | 0.3% | 143,289千円 | 122.5% |
9 | 貸付金 | 707,841千円 | 1.6% | 744,921千円 | 1.6% | △37,080千円 | △5.0% |
10 | 繰出金 | 3,889,097千円 | 8.7% | 4,284,693千円 | 9.4% | △395,596千円 | △9.2% |
11 | 投資的経費 | 7,974,317千円 | 17.9% | 9,084,085千円 | 20.0% | △1,109,768千円 | △12.2% |
12 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1% | 40,000千円 | 0.1% | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 44,500,000千円 | 100.0% | 45,400,000千円 | 100.0% | △900,000千円 | △2.0% |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
普通建設事業 | 7,941,417千円 | 17.8% | 9,073,585千円 | 20.0% | △1,132,168千円 | △12.5% |
うち 合併特例債事業 |
2,795,154千円 | 6.3% | 4,063,714千円 | 9.0% | △1,268,560千円 | △31.2% |
うち その他普通建設事業 |
5,146,263千円 | 11.5% | 5,009,871千円 | 11.0% | 136,392千円 | 2.7% |
災害復旧事業 | 32,900千円 | 0.1% | 10,500千円 | 0.0 | 22,400千円 | 213.3% |
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。