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会計別予算額一覧表(令和元年度:一般会計当初予算の概要)
[令和元年度:2019年度]当初予算の概要(8ページ中:3ページ目)
会計別予算額一覧表
区分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |||
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増減額 | 増減率 | |||||
一般会計 | 43,000,000千円 | 45,149,666千円 | △2,149,666千円 | △4.8% | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 6,130,000千円 | 6,137,000千円 | △7,000千円 | △0.1% | |
後期高齢者医療 | 764,200千円 | 747,800千円 | 16,400千円 | 2.2% | ||
介護保険 | 8,807,600千円 | 8,576,800千円 | 230,800千円 | 2.7% | ||
下水道 | 3,519,000千円 | 3,463,000千円 | 56,000千円 | 1.6% | ||
小水力発電 | 35,000千円 | 35,300千円 | △300千円 | △0.8% | ||
歌代の里 | 460,900千円 | 463,900千円 | △3,000千円 | △0.6% | ||
すこやか両津 | 581,600千円 | 572,400千円 | 9,200千円 | 1.6% | ||
五十里財産区 | 192千円 | 192千円 | 0 | 0.0 | ||
二宮財産区 | 3,248千円 | 1,730千円 | 1,518千円 | 87.7% | ||
新畑野財産区 | 3,470千円 | 1,593千円 | 1,877千円 | 117.8% | ||
真野財産区 | 3,252千円 | 2,777千円 | 475千円 | 17.1% | ||
計 | 63,308,462千円 | 65,152,158千円 | △1,843,696千円 | △2.8% | ||
水道事業会計 | 収益的 | 収入 | 2,748,664千円 | 2,753,418千円 | △4,754千円 | △0.2% |
支出 | 2,726,364千円 | 2,719,521千円 | 6,843千円 | 0.3% | ||
資本的 | 収入 | 1,473,512千円 | 1,691,395千円 | △217,883千円 | △12.9% | |
支出 | 2,224,476千円 | 2,388,684千円 | △164,208千円 | △6.9% | ||
病院事業会計 | 収益的 | 収入 | 1,575,208千円 | 1,652,736千円 | △77,528千円 | △4.7% |
支出 | 1,946,989千円 | 1,914,484千円 | 32,505千円 | 1.7% | ||
資本的 | 収入 | 196,022千円 | 117,896千円 | 78,126千円 | 66.3% | |
支出 | 63,410千円 | 26,978千円 | 36,432千円 | 135.0% |