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歳出予算の概要(令和元年度:一般会計当初予算の概要)
千円[令和元年度:2019年度]当初予算の概要(8ページ中:5ページ目)
本ページの目次
目的別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 議会費 | 181,372千円 | 0.4千円 | 184,519千円 | 0.4千円 | △3,147千円 | △1.7% |
2 | 総務費 | 6,528,126千円 | 15.2千円 | 8,767,348千円 | 19.4千円 | △2,239,222千円 | △25.5% |
3 | 民生費 | 9,938,233千円 | 23.1千円 | 9,852,634千円 | 21.8千円 | 85,599千円 | 0.9% |
4 | 衛生費 | 4,752,514千円 | 11.0千円 | 4,553,646千円 | 10.1千円 | 198,868千円 | 4.4% |
5 | 労働費 | 33,175千円 | 0.1千円 | 24,682千円 | 0.1千円 | 8,493千円 | 34.4% |
6 | 農林水産業費 | 3,522,126千円 | 8.2千円 | 3,783,264千円 | 8.4千円 | △261,138千円 | △6.9% |
7 | 商工費 | 1,458,125千円 | 3.4千円 | 1,490,965千円 | 3.3千円 | △32,840千円 | △2.2% |
8 | 土木費 | 3,778,357千円 | 8.8千円 | 4,430,095千円 | 9.8千円 | △651,738千円 | △14.7% |
9 | 消防費 | 1,993,915千円 | 4.6千円 | 2,031,966千円 | 4.5千円 | △38,051千円 | △1.9% |
10 | 教育費 | 3,302,224千円 | 7.7千円 | 2,993,904千円 | 6.6千円 | 308,320千円 | 10.3% |
11 | 災害復旧費 | 9,310千円 | 0.0 | 9,310千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
12 | 公債費 | 7,462,522千円 | 17.4千円 | 6,987,332千円 | 15.5千円 | 475,190千円 | 6.8% |
13 | 諸支出金 | 1千円 | 0.0 | 1千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1千円 | 40,000千円 | 0.1千円 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 43,000,000千円 | 100.0千円 | 45,149,666千円 | 100.0千円 | △2,149,666千円 | △4.8% |
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。
性質別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 人件費 | 7,019,138千円 | 16.3千円 | 7,011,369千円 | 15.5千円 | 7,769千円 | 0.1% |
2 | 物件費 | 6,739,984千円 | 15.7千円 | 6,631,078千円 | 14.7千円 | 108,906千円 | 1.6% |
3 | 維持補修費 | 530,167千円 | 1.2千円 | 537,623千円 | 1.2千円 | △7,456千円 | △1.4% |
4 | 扶助費 | 4,129,298千円 | 9.6千円 | 4,135,538千円 | 9.2千円 | △6,240千円 | △0.2% |
5 | 補助費等 | 6,512,924千円 | 15.1千円 | 6,075,994千円 | 13.4千円 | 436,930千円 | 7.2% |
6 | 公債費 | 7,612,522千円 | 17.7千円 | 7,137,332千円 | 15.8千円 | 475,190千円 | 6.7% |
7 | 積立金 | 669,783千円 | 1.6千円 | 671,186千円 | 1.5千円 | △1,403千円 | △0.2% |
8 | 投資及び出資金 | 281,444千円 | 0.7千円 | 314,185千円 | 0.7千円 | △32,741千円 | △10.4% |
9 | 貸付金 | 884,673千円 | 2.1千円 | 777,285千円 | 1.7千円 | 107,388千円 | 13.8% |
10 | 繰出金 | 3,763,720千円 | 8.7千円 | 4,004,880千円 | 8.9千円 | △241,160千円 | △6.0% |
11 | 投資的経費 | 4,816,347千円 | 11.2千円 | 7,813,196千円 | 17.3千円 | △2,996,849千円 | △38.4% |
12 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1千円 | 40,000千円 | 0.1千円 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 43,000,000千円 | 100.0千円 | 45,149,666千円 | 100.0千円 | △2,149,666千円 | △4.8% |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
普通建設事業 | 4,807,037千円 | 11.2千円 | 7,803,886千円 | 17.3千円 | △2,996,849千円 | △38.4% |
うち合併特例債事業 | 0 | 0.0 | 2,839,919千円 | 6.3千円 | △2,839,919千円 | 皆減 |
うちその他普通建設事業 | 4,807,037千円 | 11.2千円 | 4,963,967千円 | 11.0千円 | △156,930千円 | △3.2% |
災害復旧事業 | 9,310千円 | 0.0 | 9,310千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。