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会計別予算額一覧表(平成29年度:一般会計当初予算の概要)
[平成29年度:2017年度]当初予算の概要(7ページ中:3ページ目)
会計別予算額一覧表
区分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |||
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増減額 | 増減率 | |||||
一般会計 | 46,900,000千円 | 44,500,000千円 | 2,400,000千円 | 5.4% | ||
特 別 会 計 |
国民健康保険 | 7,496,000千円 | 7,799,000千円 | △303,000千円 | △3.9% | |
後期高齢者医療 | 712,200千円 | 681,200千円 | 31,000千円 | 4.6% | ||
介護保険 | 8,472,300千円 | 8,310,400千円 | 161,900千円 | 1.9% | ||
下水道 | 3,350,100千円 | 3,305,800千円 | 44,300千円 | 1.3% | ||
小水力発電 | 25,100千円 | 0 | 25,100千円 | 皆増 | ||
歌代の里 | 469,600千円 | 485,000千円 | △15,400千円 | △3.2% | ||
すこやか両津 | 579,000千円 | 585,100千円 | △6,100千円 | △1.0% | ||
五十里財産区 | 192千円 | 195千円 | △3千円 | △1.5% | ||
二宮財産区 | 14,230千円 | 11,679千円 | 2,551千円 | 21.8% | ||
新畑野財産区 | 6,601千円 | 3,102千円 | 3,499千円 | 112.8% | ||
真野財産区 | 6,177千円 | 2,030千円 | 4,147千円 | 204.3% | ||
計 | 68,031,500千円 | 65,683,506千円 | 2,347,994千円 | 3.6% | ||
水道 事業 会計 |
収益的 | 収入 | 2,856,609千円 | 2,462,877千円 | 393,732千円 | 16.0% |
支出 | 2,824,820千円 | 2,739,254千円 | 85,566千円 | 3.1% | ||
資本的 | 収入 | 1,459,821千円 | 2,018,300千円 | △558,479千円 | △27.7% | |
支出 | 2,047,815千円 | 2,684,528千円 | △636,713千円 | △23.7% | ||
病院 事業 会計 |
収益的 | 収入 | 2,085,411千円 | 2,153,028千円 | △67,617千円 | △3.1% |
支出 | 2,250,125千円 | 2,335,140千円 | △85,015千円 | △3.6% | ||
資本的 | 収入 | 28,500千円 | 28,403千円 | 97千円 | 0.3% | |
支出 | 31,386千円 | 30,926千円 | 460千円 | 1.5% |